索引号 | 11332500002645574X/2025-44507 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 竞彩篮球购买:公安局 |
成文日期 | 2025-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
目 录
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。
(三)组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
(四)主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作。
(五)维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。
(六)主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
(七)指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
(八)负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。
(九)负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(十)主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。
(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所。
(十二)组织实施对来丽水的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
(十三)组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。
(十四)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
(十五)管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
(十六)协同县(市)党委管理县(市)公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。
(十七)制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。
(十八)领导并指导林业等公安机构的业务工作。
(十九)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
从预算单位构成看,竞彩篮球购买:公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属市交警支队决算、局属市看守所决算、局属市拘留所决算、局属市高速公路交通警察支队和局属市机动车驾驶员考试中心单位决算。
纳入竞彩篮球购买:公安局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竞彩篮球购买:公安局(本级)
2.竞彩篮球购买:公安局交通警察支队
3.竞彩篮球购买:看守所
4.竞彩篮球购买:拘留所
5.竞彩篮球购买:高速公路交通警察支队
6.竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心
公开01表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50,960.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 119.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,239.76 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 60,656.13 |
五、事业收入 | 5 | 3,024.11 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 14,424.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,291.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,182.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,991.23 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 71,649.07 | 本年支出合计 | 58 | 71,240.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 410.96 |
年初结转和结余 | 29 | 2,579.31 | 年末结转和结余 | 60 | 2,577.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 74,228.38 | 总 计 | 62 | 74,228.38 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,649.07 | 54,200.36 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 |
竞彩篮球购买:公安局 | 38,870.88 | 24,870.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
竞彩篮球购买:看守所 | 2,281.05 | 2,281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心 | 3,119.27 | 0.00 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 95.16 |
竞彩篮球购买:公安局交通警察支队 | 18,234.86 | 17,905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.44 |
竞彩篮球购买:拘留所 | 748.81 | 748.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局高速公路交通警察支队 | 8,394.21 | 8,394.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,649.07 | 54,200.36 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 61,064.78 | 43,616.08 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,974.89 | 43,526.19 | 0.00 | 3,024.11 | 0.00 | 0.00 | 14,424.60 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,302.56 | 6,302.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,656.03 | 0.00 | 0.00 | 2,560.87 | 0.00 | 0.00 | 95.16 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17,145.13 | 2,352.45 | 0.00 | 463.23 | 0.00 | 0.00 | 14,329.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,991.23 | 4,991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,240.41 | 42,368.25 | 28,872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局 | 38,870.88 | 17,958.80 | 20,912.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:看守所 | 2,281.05 | 1,486.47 | 794.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心 | 2,708.30 | 2,245.07 | 463.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局交通警察支队 | 18,234.86 | 12,642.08 | 5,592.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:拘留所 | 748.81 | 587.74 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:公安局高速公路交通警察支队 | 8,396.52 | 7,448.09 | 948.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,240.41 | 42,368.25 | 28,872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 0.24 | 118.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,656.13 | 36,894.13 | 23,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,566.24 | 36,894.13 | 23,672.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,304.87 | 0.00 | 6,304.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 2,245.07 | 2,245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 17,145.13 | 0.00 | 17,145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,991.23 | 0.00 | 4,991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,960.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 119.19 | 119.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,239.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 43,618.39 | 43,618.39 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,991.23 | 1,751.46 | 3,239.76 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 54,200.36 | 本年支出合计 | 59 | 54,202.67 | 50,962.91 | 3,239.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.31 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 54,202.67 | 总 计 | 64 | 54,202.67 | 50,962.91 | 3,239.76 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50,962.91 | 40,123.18 | 10,839.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 119.19 | 0.24 | 118.95 | ||
20101 | 人大事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | ||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 43,618.39 | 34,649.07 | 8,969.32 | ||
20401 | 武装警察部队 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | ||
20402 | 公安 | 43,528.50 | 34,649.07 | 8,879.43 | ||
2040201 | 行政运行 | 34,649.07 | 34,649.07 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 22.11 | 0.00 | 22.11 | ||
2040219 | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 6,304.87 | 0.00 | 6,304.87 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,352.45 | 0.00 | 2,352.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,291.14 | 3,291.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,049.11 | 3,049.11 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,032.74 | 2,032.74 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,016.37 | 1,016.37 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,182.74 | 2,182.74 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,751.46 | 0.00 | 1,751.46 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33,468.17 | 302 | 商品和服务支出 | 5,895.51 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,422.18 | 30201 | 办公费 | 239.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,045.05 | 30202 | 印刷费 | 4.90 | 310 | 资本性支出 | 61.27 |
30103 | 奖金 | 7,591.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 52.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 52.53 |
30107 | 绩效工资 | 57.83 | 30205 | 水费 | 25.42 | 31003 | 专用设备购置 | 8.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,082.60 | 30206 | 电费 | 143.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,020.14 | 30207 | 邮电费 | 117.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 800.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,407.72 | 30209 | 物业管理费 | 446.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 193.52 | 30211 | 差旅费 | 85.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,734.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 129.96 | 30213 | 维修(护)费 | 145.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8,931.40 | 30214 | 租赁费 | 747.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 698.23 | 30215 | 会议费 | 3.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 54.96 | 30216 | 培训费 | 133.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 428.46 | 30217 | 公务接待费 | 40.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 25.55 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.86 | 30224 | 被装购置费 | 4.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 134.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.48 | 30227 | 委托业务费 | 419.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 647.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 146.86 | 30229 | 福利费 | 700.15 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 426.27 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 688.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 712.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 34,166.40 | 公用经费合计 | 5,956.78 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 3,239.76 | 3,239.76 | 0.00 | 3,239.76 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:竞彩篮球购买:公安局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 546.10 | 507.34 |
1.因公出国(境)费用 | 4.98 | 4.98 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 499.75 | 462.23 |
(1)公务用车购置费 | 53.96 | 35.96 |
(2)公务用车运行维护费 | 445.79 | 426.27 |
3.公务接待费 | 41.37 | 40.13 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2024年度收入总计74228.38万元,支出总计74228.38万元。与2023年度相比,各增加3357.22万元,增长4.74%,主要原因是基本建设项目按进度执行。
本年收入合计71649.07万元,包括:财政拨款收入54200.36万元(其中:一般公共预算50960.60万元,政府性基金预算3239.76万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计75.65%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入3024.11万元,占收入合计4.22%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入14424.60万元,占收入合计20.13%。
本年支出合计71240.41万元,其中:基本支出42368.25万元,占59.47%;项目支出28872.17万元,占40.53%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计54202.67万元,支出总计54202.67万元,与2023年相比,各减少10607.65万元,下降16.37%,主要原因是基本建设项目按进度执行及部分数字改革项目已完成。
财政拨款支出年初预算数67652.38万元,完成年初预算的80.12%,主要原因是年中追加经费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出50962.91万元,占本年支出合计的71.54%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5849.16 万元,下降10.30%,主要原因是部分数字改革项目已完成。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出50962.91万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出119.19万元,占0.23%。公共安全支出(类)支出43618.39万元,占85.59%。社会保障和就业支出(类)支出3291.14万元,占6.46%。卫生健康支出(类)支出2182.74万元,占4.28%。城乡社区支出(类)支出1751.46万元,占3.44%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51683.38万元,支出决算为50962.91万元,完成年初预算的98.61%,主要原因是项目按进度执行其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是年中经费追加。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为270.00万元,支出决算为108.95万元,完成年初预算的40.35%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目按进度执行。
公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)年初预算为90.00万元,支出决算为89.89万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为34518.24万元,支出决算为34649.07万元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为208.10万元,支出决算为22.11万元,完成年初预算的10.63%,决算数小于预算数的主要原因是年中经费追加。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是项目按进度付款。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为6953.36万元,支出决算为6304.87万元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为2156.53万元,支出决算为2352.45万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是项目按进度付款。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2032.74万元,支出决算为2032.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是年中经费追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1016.37万元,支出决算为1016.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为242.13万元,支出决算为242.02万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2183.76万元,支出决算为2182.74万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1811.89万元,支出决算为1751.46万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40123.18万元,其中:
人员经费34166.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5956.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3239.76万元,占本年支出合计的4.55%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少4758.49万元,下降59.49%,主要原因是基本建设项目按进度执行。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3239.76万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出3239.76万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15969.00万元,支出决算为3239.76万元,完成年初预算的20.29%,主要原因是基本建设项目按进度执行。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为15969.00万元,支出决算为3239.76万元,完成年初预算的20.29%,决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目按进度执行。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为546.10万元,支出决算为507.34万元,完成全年预算数的92.90%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.98万元,占0.98%。与2023年度相比,增加4.98万元,增长100%,主要原因是根据公安工作需要出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为462.23万元,占91.11%。与2023年度相比,减少74.05万元,下降13.81%,主要原因是厉行节约。公务接待费支出决算为40.13万元,占7.91%。与2023年度相比,增加0.21万元,增长0.54%,主要原因是公安业务对接增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为4.98万元,支出决算为4.98万元,完成全年预算的100.00%;主要用于公安业务对接。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括因公出国产生的路费、住宿费等。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为499.75万元,支出决算为462.23万元,完成全年预算的92.49%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费全年预算为53.96万元,支出决算为35.96万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的66.64%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的2辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为445.79万元,支出决算为426.27万元,完成全年预算的95.62%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公安办理业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为215辆。
(3)公务接待费全年预算数为41.37万元,支出决算为40.13万元,完成全年预算的97.00%,国内公务接待492批次,累计4568人次。主要用于接待公安公务等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出40.13万元,主要用于国内公安公务接待492批次,累计4568人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为5278.84万元,支出决算为5956.78万元,完成年初预算的112.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。比2023年度减少216.25万元,下降3.50%,主要原因是压缩开支,厉行节约。
2024年度政府采购支出总额8604.53万元。其中:政府采购货物支出5137.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3467.14万元。授予中小企业合同金额2232.37万元,占政府采购支出总额的25.94%,其中:授予小微企业合同金额1156.65万元,占授予中小企业合同金额的51.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.50%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.33%。
截至2024年12月31日,竞彩篮球购买:公安局共有车辆334辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车107辆、离退休干部用车0辆、其他用车120辆,其他用车主要是机动车驾驶员考试用车单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,竞彩篮球购买:公安局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目7个,二级项目29个,共涉及资金11075.99万元,占一般公共预算项目支出总额的21.73%%
组织对2024年度竞彩篮球购买:公安局新一代公安网建设项目(一期)(基建)、竞彩篮球购买:公安局人像围栏系统(动态人像比对系统二期)项目(基建)、市交警支队莲都大队联城中队技术业务用房项目(代建基建)、市交警支队莲都大队白云中队技术业务用房项目(代建基建)等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金17569.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
对本部门下属“竞彩篮球购买:交通警察支队”“竞彩篮球购买:高速公路交通警察支队”等2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出25296.14万元,政府性基金预算支出1005.8万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年,交通警察支队在市委、市政府及市局党委的坚强领导下,紧紧围绕“交通事故压降攻坚年”行动方案,以“四大警务”为依托,深入开展全市交通安全治理。全年,全市地方道路发生全口径事故死亡174人,同比减少56人,下降24.35%,下降幅度全省第一。丽水高速支队以扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动,全力以赴保安全、保畅通、保稳定,为谱写全面建设社会主义现代化新丽水的新篇章保驾护航。2024年全市高速公路总体交通安全形势平稳,没有发生涉及“两客一危”车辆的死亡事故,没有发生一次死亡2人以上事故,发生亡人事故5起,死亡5人,死亡人数同比近三年平均数下降25.4%。除免通节假日因大流量局部路段拥堵缓行,全年没有发生大范围长距离交通拥堵,全市高速公路总体通行顺畅。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
竞彩篮球购买:公安局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“竞彩篮球购买:公安局办案(业务)费”项目和“竞彩篮球购买:交通警察支队城市道路交通智能化管控系统(交通信号灯及监控)修复及运维费(城市管理)”项目绩效自评具体情况如下:
“办案(业务)费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1800万元,执行数为1799.55万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是全年保障500余人的日常差旅;现场勘验信息系统维护、海鑫刑技系统实验室系统均正常运行等;二是打击违法犯罪活动,维护社会稳定。达到预期目标,未发现问题。
城市道路交通智能化管控系统(交通信号灯及监控)修复及运维费(城市管理)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为644万元,执行数为627.04万元,完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目经费用到实处、精打细算基本实现既定目标,实现了智能化设备(交通信号灯及监控)正常率大于95%,高于既定目标5个百分点;二是城区丽阳花园、丽阳宇雷增设机动车道,大大提高高峰期间车辆通行效率。三是在丽水交警整体精细精准的交安设施和智能化设备维护之下,城市交通事故总体平稳,交通秩序总体畅通。发现的问题及原因:本项目中,原定标志牌设置500平方米,最终更新增设489平方米,相差11平方米,成本增加,相比往年材料费有所上升导致,但整体经费没有增加导致施工量不足既定目标。下一步改进措施:加强业务学习不断提高年初预算的精确性。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)
附件:1.竞彩篮球购买:公安局2024年度部门决算公开_单位.doc
2.竞彩篮球购买:公安局交通警察支支队2024年度部门决算公开_单位.doc
3.竞彩篮球购买:公安局高速公路交通警察支队2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
4.竞彩篮球购买:看守所2024年度2024年度部门决算公开_单位(2)(1).docx
5.竞彩篮球购买:拘留所2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
6.竞彩篮球购买:机动车驾驶员考试中心2024年度2024年度部门决算公开.docx